4月13日消息,川投水务(872614)近日公布的2019年年度报告显示,2019年营业收入为58,569,848.89元,较上年同期增长1.06%;归属于挂牌公司股东的净利润为20,508,524.40元,较上年同期增长0.70%;基本每股收益为1.03元,上年同期为1.02元。
截止2019年,川投水务资产总计为188,832,549.88元,较上年期末增长19.13%。经营活动产生的现金流量净额本期为17,154,565.70元,上年同期为30,216,431.46元。
据了解,报告期内公司营业收入为58,569,848.89元,比上年同期增长1.06%。主要原因是公司自来水用户数和用水量同比增加,自来水供应收入同比增加1,011,292.15元增长3.52%;工程安装收费因安装性质(新增、分户、拆迁还房)不同,其收费标准不同,故工程结算户数同比增加,收入同比减少,导致安装收入同比减少800,420.15元减少2.84%;环检公司积*拓展水质检测业务,水质检测收入同比增加98,162.93元,增长25.91%。其次,从2019年1月起,提高代收污水处理费手续费比例,执行标准由原2%调至为3.5%,故其他业务收入同比增加304,910.23元,增长45.13%。
报告期内公司营业成本为24,567,398.68元,比上年同期增长6.87%。报告期内营业成本个别细项略有不同程度的增减变动。具体体现在:①制作员工工装(两年一制),故劳保费用同比增加125,793.20元增长126.26%。②配合管网改扩建工程新旧管碰头以及市政道路升级改造,多条街道开挖导致频繁爆管,故管网维护、维修费同比增加1,331,224.72元,增长81.88%。③因自来水销量同比增加以及受托企业管理的二次供水设备增加,致输送环节电量增加,故电费同比增加292,405.60元增长6.21%。④自来水安装户数增加,管道安装材质提升,故材料成本同比增加230,476.27元增长6.50%。⑤同期受“6.26”原水高浊度、“7.11”洪灾以及原水水质变化等因素影响,加大净水剂投加量及水质检测频率,故本期药耗、检验费同比减少291,174.43元减少25.36%。⑥同期“7.11”洪灾恢复重建工程绿化整改,故本期绿化费同比减少80,502.00元减少69.54%。⑦安全生产隐患整改所需费用同比减少277,213.76元,减少61.74%。⑧公司精细化管理成效显著,故本期业务费、差旅费、车辆使用费同比均有一定幅度的减少。