ISO9001:2015 质量管理体系认证审核准备资料
一、文件和记录的管理:牋
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;牋
2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;牋
3. 文件发放记录(各部门都要有)牋
4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);牋
5. 各部门质量记录清单;牋
6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);牋
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;牋
8. 各种质量记录签字要齐全;牋
二、管理评审:牋
9. 管理评审计划;牋
10. 管理评审会议的“签到表”;牋
11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);牋
12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);牋
13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。牋
三、内审方面:牋
15. 年度内审计划;牋
16. 内审计划及日程安排牋
17. 内审小组长的任命书;牋
18. 内审成员资格证书复印件;牋
19. 首次会议记录;牋
20. 内审检查表(记录);牋
21. 末次会议记录;牋
22. 内审报告;牋
23. 不符合报告及纠正措施验证记录;牋
24. 数据分析的有关记录;牋
四、销售方面:牋
25. 合同评审记录;(订单评审)牋
26. 顾客台帐;牋
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;牋
28. 售后服务记录;牋
五、采购方面:牋
29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;牋
30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;牋
31. 采购台账(包括外协产品台帐)牋
32. 采购清单(应有审批手续);牋
33. 合同(应经部门负责人批准);牋
六、仓储物流部:牋
34. 原材料、半成品、成品名细台帐;牋
35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);牋
36. 入、出库手续;先进先出的管理.牋
七、质量部
37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);牋
38. 量具检定记录;牋
39.各车间质量记录的完整性
40. 工具名细台帐;牋
41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;牋
八、设备方面:牋
41. 设备清单;牋
42. 检修计划;牋
43. 设备维护保养记录;
44. 特殊过程设备认可记录;牋
45. 牋标识(包括设备标识和设备完好状态标识); 牋
九、生产方面:牋
46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
47. 完成生产计划的项目清单(台帐);牋
48. 不合格品台账;牋
49. 不合格品的处理记录;牋
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);牋
51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;牋
52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;牋
53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);牋
54. 关键过程一定要有工艺规程;牋
55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);牋
56. 生产现场不能出现未经检定的量具;牋
57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;牋
十、产品交付:牋
58. 发货计划;牋
59. 发货清单;牋
60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);牋
61. 顾客收到货物的记录;牋
十一、人事行政部:牋
62. 岗位人员任职要求;牋
63. 各部门培训需求;牋
64. 年度培训计划;牋
65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)牋
66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);牋
67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);牋
十二、 安全管理:牋
68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);牋
69. 消防设备、设施清单;牋